好,如果申報(bào)錯(cuò)了,可以進(jìn)行更正申報(bào)的。
假如12月份申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表期末留底稅額還有數(shù) 下年1月份的上期留底稅額是0還是12月的期末留底/?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò),說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
我一般納稅人,發(fā)現(xiàn)2月份的申報(bào)表填錯(cuò)了,我們1月份開了票,2月份交的增值稅,但是我增值稅申報(bào)表本期已繳稅額填的是0,期末應(yīng)補(bǔ)退稅額也是0
我1月份開的票,2月份交了稅,這個(gè)增值稅報(bào)表怎么還有余額,應(yīng)補(bǔ)稅額是0
老師您好,我1月份開了一張普通發(fā)票,稅率是0,我納稅申報(bào)表填在了附表一免稅那一欄,但是我2月份發(fā)現(xiàn)我開錯(cuò)了,又紅沖了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
買進(jìn)半成品,我方加工后賣出,買進(jìn)的半成品是入庫(kù)存商品嗎?
老師,剛面試個(gè)工作,應(yīng)收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來(lái),有些是收款了未開發(fā)票也沒(méi)有申報(bào)未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補(bǔ)稅了
公司幫員工承擔(dān)的個(gè)人社保部分如何在匯算清繳調(diào)增,應(yīng)該如何填寫?
考過(guò)了初級(jí),考稅務(wù)的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產(chǎn),無(wú)發(fā)票入賬;25年1月開始計(jì)提折舊; 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得年報(bào)申報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)折舊里面,關(guān)于這個(gè)固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調(diào)增
意思就是說(shuō)按實(shí)卸的重量算入庫(kù),只是把采購(gòu)單價(jià)做了調(diào)整,最終入庫(kù)金額和付供應(yīng)商金額是一樣是嗎
匯算填報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表,發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用不知道需不需要填在這張表中?管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目只看到19行次研究費(fèi)用,不知道和研發(fā)費(fèi)用有關(guān)聯(lián)嗎?
承兌貼現(xiàn)息應(yīng)該放到現(xiàn)金流量表哪一項(xiàng)?
老師,供應(yīng)商說(shuō)她還有4000多的貨款還沒(méi)有付給她,她之前是一般納稅人13%,現(xiàn)在改為小規(guī)模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業(yè)是盈利的,注銷的時(shí)候,法人還要按盈利的金額的20%交個(gè)人所得稅是嗎?
我是3月份申報(bào)2月份的申報(bào)錯(cuò)了。1月份應(yīng)交增值稅10000多點(diǎn),城建稅300多,這個(gè)2月初就繳了,我在申報(bào)表怎么填
更正申報(bào)麻煩?可以在4月份申報(bào)3月份的時(shí)候更正?
申報(bào)錯(cuò)了,那您把正確的做更正申報(bào)就可以的,可以在電子稅務(wù)局直接按照正確的更正。
3月份申報(bào)錯(cuò)了的,可以在4月份更正?
可以的,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題了,只要發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,及時(shí)進(jìn)行更正就可以。
一般納稅人,我1月份開票,2月交增值稅,那么這個(gè)交的增值稅填在哪一欄
你好最后應(yīng)繳增值稅不用自己填寫他會(huì)自動(dòng)計(jì)算。只需要填銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅。相關(guān)數(shù)據(jù)就可以。
那你幫我看看,一般納稅人,1月份開的票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,2月份已經(jīng)交了增值稅,那2月份交的增值稅填哪一欄,或者說(shuō)這個(gè)圖片的數(shù)據(jù)是不是對(duì)的,2月份沒(méi)開票,本期應(yīng)補(bǔ)稅額是系統(tǒng)默認(rèn)的0所以我就沒(méi)注意看上面幾欄的
你好,應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是第34行,您這一行是零,