同學你好 這個按照生產(chǎn)經(jīng)營所得稅稅率來計算
你好,年應納稅所得額不超過100萬的,減按25%計入應納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應納稅所得額超過100萬,不超過300萬的部分,減按50%計入應納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;這個實際稅率分別是多少呢
、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)所得稅 老師小型微利企業(yè)未超過100萬是多少? 100萬到300萬是多少? 300萬之上是多少?
個體工商戶應納稅所得額超過100萬,那不超100萬的部分還享受減免嗎
對個體工商戶經(jīng)營所得年應納稅所得額超過100萬元的部分稅率是多少?
老師,個體工商戶年應納稅所得額不超100萬或不超300萬,個稅分別需交多少
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發(fā)票現(xiàn)在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結算狀態(tài)是待結算,視頻號平臺還沒有把傭金轉入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對方作廢了這張發(fā)票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
不超100萬可以減半征收是什么意思?
這個看當?shù)卣?現(xiàn)在沒有這個優(yōu)惠了吧