你好,這個具體的是什么費用的?
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那今年匯算清繳需要把這235000全部調增嗎? 去年匯算清繳沒有調增
合同是按完工進度開票結款,但是這個周期比較長半年或者一年,但是這個過程中,人員工資是正常發放的,這個工資就是我們的成本,在這過程中這個工資是直接做費用還是待攤或者有沒有其他好的會計科目?有老師說直接做費用不用分攤 那確認收入的時候還用沖銷費用嗎?就是需要做借主營業務成本貸費用嗎?如果不做這一步,利潤表上面只有營業收入,營業成本為0可以嗎?稅務局后臺系統會不會考察這個成本與收入的比例?
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發票,有100多萬吧,我們都已經做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應付賬款——物業 貸:銀行存款 2、取得發票 借:長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款——物業 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導!跪謝,這問題已經困擾我好幾天了,是真的不會了
我們去年開業,第一二個月把費用放長期待攤里面,今年審計說不對,叫我攤銷紅沖回去,再重新確認長期待攤費用的原值,不能直接確認費用,老師啥意思
我們去年開業,第一二個月把費用放長期待攤里面,今年審計說不對,叫我攤銷紅沖回去,再重新確認長期待攤費用的原值,不能直接確認費用,老師啥意思。我是借紅字長期待攤,貸紅字銀行存款嗎,那從三月份開始攤銷的分錄我又怎么做,還有因為已經匯算清繳結束了,要通過以前年度損益調整科目嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
你們一直都在籌建期嗎
就是一下管理費用
老師第一張是審計給的表,90多萬,第二個是賬套,經過去年的攤銷,年底70多萬,我到底怎么理解審計的意思,還有經過匯算清繳,需要通過以前年度損益調整科目嗎
老師,這啥意思
你好,你現在籌建期結束了嗎?籌建期結束了之后才能分攤到管理費用,開辦費最低分攤三年或者是一次分攤都可以 審計那邊的意思是什么的?