差不多了,對的,是的,是這么做的。
上個月有留底稅額,這個月銷項大于進項,因為上個月有留底,所以這個月不用繳納增值稅,那我這個月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進項銷項完整的一筆分錄是?
老師好,有個公司上月只有銷項,沒有進項,所以上月要多繳增值稅;但是上月的進項發(fā)票本月供應(yīng)商才開給他們,請問本月的進項,若本月沒有銷項,或者本年都沒有銷項,這個進項留底會在年底清零嗎?也就是說銷項留底有沒有時間限制,謝謝。
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
老師,有個問題咨詢一下,本月有銷項,沒有進項,但是有以前留底的進項,最終計算下來需要繳納增值稅,那么本月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何寫?
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請問在月度納稅申報表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了,還用調(diào)整財報嗎,如果是正數(shù),是不是就要計提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個問題
收到的匯票利息兌貼發(fā)票78萬,有發(fā)票可以在匯算清繳全額扺,不用調(diào)增的是嗎
請問員工拿了兩張打的費400元,其他票據(jù)都沒,問他是什么的打的費也不說,這個還能給 報銷嗎?
老師,請問個體戶申報所得稅嗎?稅率是多少呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人,本月已經(jīng)開了24萬的發(fā)票,現(xiàn)在有個問題來了。老板現(xiàn)在資金緊張,和對方協(xié)商一致,對方先付款51萬給我們,這51萬的發(fā)票我們?nèi)?,四季度分別開出來,避免增值稅,請問這種操作合規(guī)嗎?
車輛上牌補貼到賬怎么做分錄
老師 您好 請問調(diào)表不調(diào)帳, 利潤表調(diào)成本,資產(chǎn)負(fù)債表是不是也需要調(diào)應(yīng)付賬款?
公司賬面上2023年預(yù)付賬款 A公司2000萬,現(xiàn)公司要求紅沖2023年的發(fā)票,再提高單價重開發(fā)票,將預(yù)付賬款沖平,這種操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
那為什么有時候會計會說不能抵扣太多,又把部分放著暫時不抵扣。如果暫時不抵扣了,是不是也要把進項的那張憑證發(fā)票刪除了。也就不能作為成本。
你好,沒有這個說法的,暫時不抵扣,你可以放到應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面成本可以正常做