因為現在有增量留底退稅的政策,一般稅務局不允許留蝶,如果這是以前的話,也就是在去年的話,沒有時間限制的。
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師,我剛到一家公司看到有很多進項票幾百萬留存沒有按時入賬比如去年1月份開的還在手上,一般都是開銷項,才抵扣進項,入成本,交不交稅都是可控制范圍,為何她不入賬?或者沒有銷售,進項票一直不抵扣也不進成本正常嗎?
老師,上個月有筆進項轉出我沒開發票也沒銷售我就直接零申報了,我上個月進項留底5611,進項轉出3611,然后這個月留底就變成了2000,但是進項轉出還在就相當于我這個月2000-3611=-1611還要交稅,是怎么回事呀,這是扣了2筆進項轉出款嗎?
老師好,有個公司上月只有銷項,沒有進項,所以上月要多繳增值稅;但是上月的進項發票本月供應商才開給他們,請問本月的進項,若本月沒有銷項,或者本年都沒有銷項,這個進項留底會在年底清零嗎?也就是說銷項留底有沒有時間限制,謝謝。
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發票就有了進項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
稅務局查到,要么要求你們單位退稅,不符合要求的會要求你們做進項轉出。
單位退什么稅,退留底的這部分稅給稅務局嗎,進項轉出轉到哪里
退還的增量留抵退稅。
轉出不允許抵扣,如果你這個是費用的,借管理費用,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。