借銀行存款100000 貸預收賬款90000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)10000(假設是1萬) 36期,每期收入=90000/36=2500 確認收入 借預收賬款2500 貸主營業務收入2500
老師我公司簽訂法律顧問合同,服務期限3年,合同金額3.6萬元,簽訂合同公司支付全部貨款3.6萬元 1.遇到問題(權責發生制,按月確認費用) 借:預付賬款3.6(未實行新的收入準則) 貸:銀行存款3.6 如果甲方一次開票3.6萬 借:管理費用-法律服務費3.6 貸:預付賬款3.6 上訴直接全部走當月損益合不合理?,如不合理,會計分錄怎么做
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結算金額5,600,020.00元,結算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發票150萬元,款已收;現在,1、我如何進行賬務處理?2、怎么來確認收入?是按結算金額5,600,020.00元來確認收入,還是只按150萬來確認收入?3、對于未開票部分,該怎么賬務處理?對繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認收入了,那后期開票了后,賬務又如何處理?
老師 我單位對外出租房屋 合同簽訂是2021年4月到2022年3月 對方2022年4月才給我付全年租金 之前我也沒開票 沒確認收入 現在我收到錢了 也開票了 怎么做賬啊 具體分錄是啥
老師 我單位對外出租房屋 合同簽訂是2021年4月到2022年3月 對方2022年4月才給我付全年租金 之前我也沒開票 沒確認收入 現在我收到錢了 打算一次性把票都開出來 怎么做賬啊 具體分錄是啥
你好,我們上年度銷售牛只,收入應為479400,對方截止上年度12月底向我們轉款30萬,故我12月份記賬的時候,分錄為 借 預收賬款30萬 借 應收賬款179400元 貸 主營業務收入-未開票收入479400 。 同時在上年度12月份結轉了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時我們3月份開具了增值稅普通發票,并開具的是全部價款479400,請問,開票的這筆業務,該如何記賬呢?
甲公司預測,乙醫院2021~2022年門診量將在2020年基礎上每年增長6%,2023年以及以后年度門診量保持2022年水平不變;2021~2022年單位門診費將在2020年基礎上每年增長5%,2023年及以后年度將按照3%穩定增長。營業成本及管理費用占營業收入的比例、經營營運資本周轉率、凈經營長期資產周轉率將保持2018~2020年算術平均水平不變。所有現金流量均發生在年末。 老師,這道題為什么不能用23年作為后續期?
個稅專項附加扣除現在還能添加嗎
老師,查當日美元匯率在哪里查準確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
申報的時候有什么需要注意點嗎
沒有什么注意的,據實申報就可以
如果按季度確認收入呢?具體怎么計算呀?
借預收賬款7500 貸主營業務收入7500
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,滿意給個五星好評哈