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一季度小規模超30萬 其中有部分發票稅率開錯了開高了 但是是按照錯誤稅率申報交稅1萬2 。二季度發票紅沖回來了 二季度正數發票是 45萬 稅是4千 負數發票是20萬 稅是1萬 那我二季度可以申請退稅是1萬減4千的6千元嗎

2023-06-27 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-27 11:23

你好;? 你紅沖發票即可 ; 沖了之后確實多繳納了。? 可以申請退稅的?

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快賬用戶9568 追問 2023-06-27 11:30

紅沖了 也按正確的稅率開了 差額是8千

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齊紅老師 解答 2023-06-27 11:33

你好; 那就去 退稅即可;? 申請退稅? ?

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你好;? 你紅沖發票即可 ; 沖了之后確實多繳納了。? 可以申請退稅的?
2023-06-27
他不需要交稅的,不影響的
2023-11-09
當時開的60萬是專票還是普票的?
2022-07-12
您好,上季度超過30萬就需要正常交。超出了免稅額度以后不能退稅的。這個月才開紅字發票,不影響上個月的增值稅申報。 本月的 2.消費稅及附加申報表的時候是不是填紅沖的那一比21萬,是的,就是本月紅沖的金額
2024-03-02
你好,是的。負數也是正常的
2025-02-12
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