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小規模公司第一季度有47萬的銷售額,超過規定的45萬,要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬多的發票,實際利潤額沒超過45萬,但是要按照47萬報稅,那我能在第二個季度申請退稅嗎,是在電子稅務局申請還是要去大廳申請呢?

2022-04-18 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-18 18:30

同學你好,你是想退紅沖2萬多的發票的稅嘛,這個不能退哈,他會在你第二季度的正數發票扣除負數金額的余額填表就可以了(意思就是會自動抵減你正數金額哈)。如果你是因為4月紅沖了,第一季度沒有超過45萬而按47萬交的,這個不可以退哈。

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同學你好,你是想退紅沖2萬多的發票的稅嘛,這個不能退哈,他會在你第二季度的正數發票扣除負數金額的余額填表就可以了(意思就是會自動抵減你正數金額哈)。如果你是因為4月紅沖了,第一季度沒有超過45萬而按47萬交的,這個不可以退哈。
2022-04-18
您好,這個是兩個季度都要繳納的
2023-07-16
你好,第一季度第一個意外超過了45萬,第二個月也就是二月份紅沖了,你在申報的時候是三個月合計的,不需要交稅。
2022-01-27
您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
你好,這個系統它都是默認在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
2025-01-16
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