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之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現這230萬,電子稅務局增值稅申報表銷售額本年累計數也沒有含這230萬,今年稅務局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補這個所得稅,怎么處理比較合適呢

2023-06-25 12:00
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齊紅老師

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2023-06-25 12:03

你好,對的,是的,做到今年借預收賬款或者是應收賬款, 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-06-25 12:03

這個需要在納稅調整明細表未按權責發生制確認收入稅收金額里面填寫。

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快賬用戶6942 追問 2023-06-25 12:20

當年的賬表上面都沒有這230萬,也沒有相應的成本票,如果補所得稅是按這230萬,還是說能找成本票,按扣除成本以后的余額申報呢

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齊紅老師 解答 2023-06-25 12:23

你有成本發票的話,在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額,可以抵扣的,如果沒有發票的話,沒法填寫,你只能做賬務處理,但是抵扣不了。

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你好,對的,是的,做到今年借預收賬款或者是應收賬款, 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅
2023-06-25
對的,是的,是這么做的。
2023-03-22
您好,是屬于補的話,是這樣的
2020-08-08
借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借其他應收款, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。 增值稅申報表填寫銷售貨物一欄 所得稅看利潤表的 印花稅按照買賣合同印花稅申報繳納
2024-11-21
?你好;? ? 不一致; 去看看 你們是不是之前季報就少報了? ?
2022-05-23
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