你好,學(xué)員,耐心等一下
案例A公司于2017年11月成立,2018年6月登記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元,4月已經(jīng)全部認(rèn)證通過;2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期已經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當(dāng)月15號返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元未抵扣(購入寫字樓進(jìn)
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給某客戶企業(yè)1萬件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票在金額欄注明不含稅金額400萬元;(2)從某原材料供應(yīng)商一般納稅企業(yè)處購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅合計(jì)226萬元;(3)銷售給小規(guī)模納稅企業(yè)一批庫存半成品,開具增值稅普通發(fā)票注明不含稅金額20萬元;(4)從小規(guī)模納稅企業(yè)購入一批原材料,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷售額5萬廠(該生產(chǎn)企業(yè)適用增值稅稅率13%,小規(guī)模納稅企業(yè)適用征收率3%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額。有三問,盡快,老師
找1-3月是小規(guī)模納稅人,在4月份30號升為一股納稅人,4月29號以前開具1%的發(fā)票,不含稅銷售額98856.41,稅額988.53,價(jià)稅合計(jì)99844.94。4月30號開13%的發(fā) 票,不含稅銷售額13390.26,稅額1740.74。在申報(bào)4月份所屋期的時(shí)醫(yī),1%的發(fā)票用價(jià)稅合計(jì)換算成了13%填在了未開具發(fā)票欄次。當(dāng) 月還認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,有留底稅款 按照稅盤上面4月份顯示的不含稅銷售額112246.67,稅額?2729.27?。申報(bào)表申報(bào)的不含稅銷售額101748.61,稅額13227.33 。這樣子都不知道做賬怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
找1-3月是小規(guī)模納稅人,在4月份30號升為一股納稅人,4月29號以前開具1%的發(fā)票,不含稅銷售額98856.41,稅額988.53,價(jià)稅合計(jì)99844.94。4月30號開13%的發(fā) 票,不含稅銷售額13390.26,稅額1740.74。在申報(bào)4月份所屋期的時(shí)醫(yī),1%的發(fā)票用價(jià)稅合計(jì)換算成了13%填在了未開具發(fā)票欄次。當(dāng) 月還認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,有留底稅款 按照稅盤上面4月份顯示的不含稅銷售額112246.67,稅額 2729.27 。申報(bào)表申報(bào)的不含稅銷售額101748.61,稅額13227.33 。這樣子都不知道做賬怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
A公司于2017年11月成立,2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù):。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)13萬元,4月己經(jīng)全部認(rèn)證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,?發(fā)票注明金額200萬元,稅額26萬元;當(dāng)月開具一張16%稅率的藍(lán)字發(fā)票,發(fā)票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務(wù),A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開具發(fā)票申報(bào)繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當(dāng)月15號返回濟(jì)南,發(fā)生的往返飛機(jī)票票價(jià)與燃油費(fèi)合計(jì)10900元,員工報(bào)銷時(shí)提供了注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發(fā)票,截止到2019年5月當(dāng)前尚有購入寫字樓的不動(dòng)產(chǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元未抵扣
2024年的餐費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在還可以報(bào)銷嗎?必須要在5月31日前報(bào)銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認(rèn)啦,我看見導(dǎo)出來的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號平臺還沒有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號小店里面來,這種確認(rèn)收入嗎?
當(dāng)公司老板和法人不是同一人,外賬報(bào)銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對方作廢了這張發(fā)票,我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?新開的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個(gè)體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個(gè)月也沒有幾筆賬
主營業(yè)務(wù)收入里面的開票收入做成價(jià)稅合計(jì)79360了,實(shí)際應(yīng)該是78574.26報(bào)過季報(bào)了,還能反結(jié)賬回去改么
員工請假一個(gè)月,本月員工應(yīng)發(fā)工資為負(fù)數(shù),公司承擔(dān)員工個(gè)人部分社保公積金,下個(gè)月需要沖回,要是掛其他應(yīng)收款,如何做賬
老師您好!A公司承包加油站,我公司與A公司簽訂了合作協(xié)議,共同經(jīng)營。需要改造才能正常運(yùn)營,我公司為此購買的加油設(shè)備、辦公設(shè)備、宿舍床鋪、食堂設(shè)施等,怎么做分錄?謝謝
老師,我?guī)鸵患夜敬~,每次登陸深圳電稅局都需要驗(yàn)證碼,不可以賬號密碼直接登陸嗎?怎么還需要驗(yàn)證碼登錄呢
你好,學(xué)員,你就按申報(bào)的來調(diào)賬
不知道怎么弄,調(diào)整出來的數(shù)據(jù)是不是 和申報(bào)表的一樣 我試著調(diào)整了,1%的不含稅收入再計(jì)提12%的稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,然后沖減收入。借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。但是不知道為什么會(huì)比申報(bào)表的數(shù)據(jù)還會(huì)多出那12%的收入
按理來說這樣做不是就和申報(bào)表的數(shù)據(jù)一樣了嗎
你好,計(jì)提12%的是附加稅,科目有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,你把金額放在這些科目來列示
我不用交稅,為什么會(huì)說到附加稅[捂臉]
我想的是稅盤開具1%的發(fā)票,不含稅銷售額98856.41,稅額988.53 申報(bào)表里面的是,不含稅銷售額88358.35,稅額11486.59 調(diào)整后沖減收入10498.06 但是好像行不通 反而收入還多10498.06
你好,學(xué)員,交納增值稅,就要交附加稅的,收入多了,就沖稅款
[捂臉]怎么沖,不明白,我這個(gè)沒有交稅
你把之前做得分錄發(fā)過來,老師給你看一下怎么調(diào)賬
30號之前是小規(guī)模,30號的分錄也是按照小規(guī)模的來做的
你好,學(xué)員,看了分錄你就調(diào)營業(yè)收入和未交增值稅這兩個(gè)科目就行了
老師可以說說具體怎么調(diào)嗎
把收入多的調(diào)到未交增值稅