好營業執照下來30天見賬,然后就把這筆分錄補上就行了。
公司新購入3張2人位辦公桌,2022年11月25日支付的款項,發票是11月30日給過來的,11月份只做了付款的那筆賬,沒有做進固定資產。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產的話,折舊應該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提?因為我認為既然付款和發票都是在11月份,那么就算作在11月份開始投入使用了吧,應該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計,在12月份沒有做相應的賬吧?
老師我公司去年九月份的購的一輛車(發票是2022年9月開具的)。那時候沒有入賬,就是沒有投入使用,那我們這個今年一月份入賬,然后開始計提折舊,然后稅務上也是啊,從今年1月開始計提折舊這樣可不可以?但是匯算清繳已經做完了
購買的空調,2022年購買的,并開始使用,但是2023年4月才做了稅務登記,開始做賬 2023-6月才要到發票? 那老師請問我哪個月開始計提折舊?稅法直說 新購入的固定資產,次月才提折舊。那這個購入時間是以哪個為準?
我們公司買了固定資產,是2023年12月份投入使用,2023年12月開的專票。但是2024年1月份才拿到發票。2023年賬已經結賬了。這個我2024年1月做固定資產入賬,然后因為固定資產是投入使用的次月折舊,稅務和賬務都是按照2024年1月開始計提折舊嗎?還是有其他辦法
老師您好!我公司2023年3月份買了一臺300萬元的設備,我要一次性扣除。那我是從4月份開始,每月按正常折舊計提,直到做匯算的時候填寫固定資產加速折舊表,調減?還是我應該全部一次性計提300萬折舊?之后每月正常計提的折舊在匯算時調增?哪個更合理呢?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
收到固定資產就就可以入賬了,晚點取來發票也行。
然后次月折舊這個是正確的,對。
那問題是我執照去年拿的 空調去年買的,但今年4月才開始建賬,那我應該什么時候折舊? 5月嗎?
空調這個費用 我可不可以不入固定資產,直接入管理費用?
比如你5月份進賬,您就做在5月的賬上就行。然后把前面少折舊的補計提。
空調看您哪個部門用管理部門就是管理費用。
我的意思是不入固定資產 ,入費用也是可以的對嗎
你好 這樣處理不對的? 要記固定資產的?