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甲公司為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為400萬元,該公司年購貨金額為350萬元。乙公司也為一家商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為300萬元,屬于增值稅小規(guī)模納稅人,該公司年購貨金額為250萬元,以上金額均不含增值稅,購貨均取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。此時(shí),假設(shè)甲公司有機(jī)會(huì)合并乙公司,且是否合并乙公司對(duì)自身經(jīng)營基本沒有影響。[工作要求]請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
4.(3分)甲公司為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納稅人,適3%的增值稅征收率,年應(yīng)稅銷售額350萬元,該公司購貨金額為325萬元。另有乙公司也為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%的增值稅征收率,年應(yīng)稅銷售額為250萬元,該公司購貨金額為225萬元(以上金額均不含增值稅)此時(shí),假設(shè)甲公司有機(jī)會(huì)合并乙公司,且是否合并乙公司對(duì)自身經(jīng)營基本沒有影響。合并之后可以登記為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。 方案一:甲公司不與乙公司合并; 方案二:甲公司與乙公司合并為集團(tuán)公司,且為一般納稅人。 要求:不考慮其他情況,從增值稅角度比較兩種方案的優(yōu)劣。
公司為商業(yè)企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為320萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為萬元(含稅)。另有B公司也為商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為260萬元(含悅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為20萬元(含稅)。此時(shí),假設(shè)A公司有機(jī)會(huì)合并B公司,且是否合并對(duì)A、B公司自身經(jīng)營沒有什么影響。該貨物適用的增值稅稅率為1
公司為商業(yè)企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為320萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為280萬元(含稅)。另有B公司也為商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為260萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為220萬元(含稅)。此時(shí),假設(shè)A公司有機(jī)會(huì)合并B公司,且是否合并對(duì)A、B公司自身經(jīng)營沒有什么影響。該貨物適用的增值稅稅率為13%
公司為商業(yè)企業(yè),屬于小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額為320萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為280萬元(含稅)。另有B公司也為商業(yè)企業(yè),年應(yīng)稅銷售額為260萬元(含稅),該企業(yè)年進(jìn)貨金額為220萬元(含稅)。此時(shí),假設(shè)A公司有機(jī)會(huì)合并B公司,且是否合并對(duì)A、B公司自身經(jīng)營沒有什么影響。該貨物適用的增值稅稅率為13%
2024年的餐費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在還可以報(bào)銷嗎?必須要在5月31日前報(bào)銷完
老師就是視頻號(hào)上的收入怎么確認(rèn)啦,我看見導(dǎo)出來的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號(hào)平臺(tái)還沒有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號(hào)小店里面來,這種確認(rèn)收入嗎?
當(dāng)公司老板和法人不是同一人,外賬報(bào)銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對(duì)方作廢了這張發(fā)票,我們賬務(wù)和稅務(wù)怎么操作?新開的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請(qǐng)問一下個(gè)體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個(gè)月也沒有幾筆賬
主營業(yè)務(wù)收入里面的開票收入做成價(jià)稅合計(jì)79360了,實(shí)際應(yīng)該是78574.26報(bào)過季報(bào)了,還能反結(jié)賬回去改么
員工請(qǐng)假一個(gè)月,本月員工應(yīng)發(fā)工資為負(fù)數(shù),公司承擔(dān)員工個(gè)人部分社保公積金,下個(gè)月需要沖回,要是掛其他應(yīng)收款,如何做賬
老師您好!A公司承包加油站,我公司與A公司簽訂了合作協(xié)議,共同經(jīng)營。需要改造才能正常運(yùn)營,我公司為此購買的加油設(shè)備、辦公設(shè)備、宿舍床鋪、食堂設(shè)施等,怎么做分錄?謝謝
老師,我?guī)鸵患夜敬~,每次登陸深圳電稅局都需要驗(yàn)證碼,不可以賬號(hào)密碼直接登陸嗎?怎么還需要驗(yàn)證碼登錄呢
合并應(yīng)交稅費(fèi)=(320-280)*0.13?(260-220)*0.13=10.4 不合并應(yīng)交稅費(fèi)=(320?260)*0.03=17.4 應(yīng)該選擇合并