你好,財務費用貼現息做這一個就行。
老師,我們這個項目給甲方中國一冶開票100萬元,甲方讓我們在交通銀行保理了銀行保理?,F在回工程款是交通銀行直接打款給我們辦理保函開戶的交通銀行賬戶里面。100萬元工程款,回款1305300元,銀行直接劃扣手續(xù)費44700元,我們這個怎么做賬啊,
老師,有個問題請教您。我是建筑公司,按合同約定,質保期內,工程質量有問題,維修費是承包方(我公司)維修,因我公司沒有維修,發(fā)包方(甲方)代我們維修6萬元,維護方又把發(fā)票開給了發(fā)包方(甲方),本次我公司請款10萬元,開具了全額發(fā)票,發(fā)包方在我司工程款中扣除了6萬后,實際撥款才4萬,發(fā)包方扣除的6萬,是否可以開具發(fā)票給我司入賬,稅法怎么處理這個問題呢?沒有發(fā)票,我司入不了賬?
老師好,我們是建筑業(yè)公司的,我們給甲方開增值稅專用發(fā)票100萬,甲方對公付給我們60萬,然后代發(fā)了人工費40萬,請問我這個怎么做賬務處理呢?
老師你好,我是建筑施工單位,從甲方承包了一項工程,農民工工資發(fā)生350萬,這350萬元工資甲方已從我們開給甲方的工程款中扣下來發(fā)給農民工了,然后我們從丙勞務公司開了220萬元的勞務發(fā)票,是3%稅率的增值稅專用發(fā)票,進項稅額有64000元,當時我入的是直接人工成本,進項稅額已抵扣,那另外的130萬的農民工勞務發(fā)票還沒開進來,這賬務怎么處理呢?(我們開給甲方的工程款是1090萬,農民工工資350萬已發(fā)放,丙公司開了220萬的勞務發(fā)票,發(fā)票已入賬,進項稅額已抵扣,這具體的會計分錄是怎么的呢?)
我們給甲方中建一局開了20萬的工程款發(fā)票 但是甲方沒有把工程款打入公司賬戶 是讓我們做了20萬的工資表把款分別發(fā)到每個人賬戶上的 之后老板又從每個人賬戶上收回這些款到個人賬戶了 這樣我們財務該怎么處理呢
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
借銀行存款95萬,財務費用貼現息5萬,貸應收票據100萬。
但這個錢不是由我們承擔的,是甲方找的保理,這個費用由甲方承擔,就是5萬后面甲方會在給我們支付的,所以這個保理費用發(fā)票是不是應該開給甲方呢
對的,是的,是這么做的。