你好,你們不是勞務派遣公司啊,不應該有代發的情況的 借:應收賬款 貸:主營業務收入%2B增值稅 然后 借:銀行存款 100 貸:應收賬款 100
我們是建筑公司,上個月給甲方開了100萬的發票,這個月甲方只給了我們50萬的工程款,另外50萬不給了,他們直接支付了農民工費用,那這怎么做賬,我們的賬才能平啊
老師好,我們是建筑業公司的,我們給甲方開增值稅專用發票100萬,甲方對公付給我們60萬,然后代發了人工費40萬,請問我這個怎么做賬務處理呢?
老師:您好我們是建筑公司,分包甲方合同100萬,我們開出去100萬建筑發票,甲方給我們90萬款,10萬給工人代發工資,這樣我們的賬就少10萬。我們該怎么處理。這樣多給甲方開了10萬發票怎么處理呢
老師,客戶給我們公司打款40萬的裝修費,但是用兩家公司轉賬過來得,然后對方想讓我們把這40萬發票都開給其中一家公司甲,然后甲那邊寫個委托付款,委托乙公司代甲付款給我們,這樣我們能把這個40萬發票全部開給甲嗎
您好,我們是施工方(乙方),我給甲方開具發票100萬,甲方付我們60萬工程款,剩余40萬甲方替我們代付工人工資,請問,這40萬我們如何入賬,這40萬我們也沒有發票???需不需要我們找勞務公司代工人給我們開具勞務費發票,如果需要,只有發票沒有銀行流水,如何做到統一?謝謝!
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
是的,我們不是勞務派遣公司,但是甲方就是要我們提供工資表,他們發一部分
這個你只需要提供工資表的,不需要在這個業務中進行賬務處理的
好的,王老師謝謝你
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