實際就是給一個公司裝修的嗎?如果是的話可以。
老師好,我們是建筑業公司的,我們給甲方開增值稅專用發票100萬,甲方對公付給我們60萬,然后代發了人工費40萬,請問我這個怎么做賬務處理呢?
請問老師,我司是一般納稅人。9月應收甲客戶不含稅金額100,稅額13。含稅金額113的貨款!然后有家乙公司同樣是我們客戶,但乙公司是小規模公司,不能開專票!就委托我們一起開票給甲公司,甲公司給我們打款,再支付給乙公司!乙公司不含稅金額是50,稅額6.5。含稅金額56.5!!我們都統一開票給甲公司!已銀收貨款!請問分錄怎么做
老師,我單位銷售產品給甲公司,也給甲公司開具發票了,但是對方卻從乙單位打款到我對公賬戶,可以讓對方寫委托付款書給我們單位嗎?這樣好清往來賬
老師,客戶給我們公司打款40萬的裝修費,但是用兩家公司轉賬過來得,然后對方想讓我們把這40萬發票都開給其中一家公司甲,然后甲那邊寫個委托付款,委托乙公司代甲付款給我們,這樣我們能把這個40萬發票全部開給甲嗎
老師您好!甲公司欠我公司工程款(我公司已給甲公司開具發票,確認應收),多年不給。我公司欠丙公司20萬元未付(丙公司已給我公司開具發票,確認應付)。現在甲公司和丙公司協商一致,將甲公司一輛車做價20萬元,過戶到丙公司名下。相當于甲公代替我公司支付丙公司款項。我們三方簽訂一份委托付款協議,就寫委托甲公司代替我公司付款給丙公司,這樣我們三方都各自下賬。這樣可以嗎?這個過程有風險嗎?
老師好!請教:利潤表中的未分配利潤與資產負債表的勾稽關系永遠是平的嗎
我們是個體戶家裝,給客戶開材料款明細有幾十種合在一起開一個建筑材料可以嗎
老師,匯一本二商支十,分別指的什么啊,我記混了。
非樸老師勿擾,老師接著剛才講可以設置5月期初為0,核算成本嗎?那4月是盤點結余庫存2077怎么處理呢
老師,請問一下,我有一張成本發票一直沒收到,我做了暫估入庫,分錄是:借 庫存商品 貸 應付-暫估 。然后企稅做了納稅調增。但這個應付-暫估還一直放著,我實際會計做賬怎么做分錄呢?
個人轉給單位的款需要什么附件呢
請問我提現這是四張銀行回單是一筆業務嗎一共提取備用金是多少
多選題 如果正確答案是三個 選了2個 得多少分?
老師你好!公司有個掛靠方在核算交稅費有什么好的方式,獨立核算交稅費,老師指導一下
老師有沒有跟國外個人簽訂的傭金協議模板?