您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進(jìn)項(xiàng)100萬。銷項(xiàng)10萬銷項(xiàng)都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項(xiàng)稅。認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)還剩90萬進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
收到自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方開具免稅發(fā)票10萬,我們按照票面金額9%抵扣增值稅還是按10/(1+9%)*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金的分錄怎么做?比如100收購票稅金抵扣了9萬,借:原材料100 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額9 貸:應(yīng)付賬款100,計(jì)算抵稅的貸方計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
農(nóng)產(chǎn)品普票稅率是免稅,按9個(gè)點(diǎn)抵扣了進(jìn)項(xiàng)增值稅 開票金額是10萬 按9個(gè)點(diǎn)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額9000元,會(huì)計(jì)分錄是 借:原材料91000 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額9000 貸:應(yīng)付賬款10萬
農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票金額10萬,按9%的扣除率計(jì)算,稅額9000,那么分錄金額是:借:主營業(yè)務(wù)成本91000 借:進(jìn)項(xiàng)稅9000,貸:應(yīng)付賬款100000 還是:借:主營業(yè)務(wù)成本100000 借:進(jìn)項(xiàng)稅9000, 貸:應(yīng)付賬款109000
老師,請(qǐng)問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個(gè)月已申報(bào)了稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫錯(cuò)了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請(qǐng)問一下,我們公司去年的電費(fèi)6萬多,因?yàn)樽獾氖堑谌剑戏诫娋W(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費(fèi)分割單的,但是今年年初做去年的審計(jì)報(bào)告時(shí)候,審計(jì)老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬多,請(qǐng)問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目里
債轉(zhuǎn)股怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
一個(gè)勞務(wù)公司可以給另一個(gè)勞務(wù)公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時(shí)所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報(bào)中嗎?假如注銷時(shí)繳納的稅款不填寫在報(bào)表中可以嗎?