同學,你好 可以申報的
您好,請問一下我4月份開錯的發票忘記作廢了,5月的時候做紅沖,但是申報的時候沒有交稅,形成了欠稅,6月份申報的時候可以抵扣欠稅嗎?我公司5月份沒有業務發生
請問,5月份沖紅了4月份的一張發票稅率6%,5月份月開的發票稅率是13%,沒有開6%發票,這個情況能申報嗎?
請問增值稅申報,5月份沖紅了4月份的一張發票稅率6%,5月份月開的發票稅率是13%,沒有開6%發票,這個情況能申報嗎?有風險嗎
你好,老師,因為我們企業4月份是小規模,開了票,5月份轉為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開出去的票,紅沖發票的稅點是1%、不用重新開具的,當月也不用開票,相當于所屬期5月份的收入是負數紅沖小規模時期的票,請問這種情況增值稅申報表怎么申報呢
老師 請教個問題 就是6月份有沖紅的發票 有沖紅4月份的 有沖紅本月5月份的 這個我報稅怎么報呀 按照實際的正數發票報嗎
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
有風險嗎
同學,你好 沒有風險的