你好,同學是可以抵扣的。
因為我12月份要報稅 但是我12月份的發票當中有幾張發票沒有作廢 然后我1月份的時候紅沖 掉了,那請問我12月份報稅的時候要交稅嗎
老師,我公司是6月變為一般納稅人,導致6月份扣繳了5月份的增值稅,4月份有開票沒有扣,4月份做賬的時候要計提嗎?還是4-5月可以一起計提
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發票來,我現在要更正申報的話要怎么操作?相當于我紅沖這張發票的稅應該抵了,但是沒有抵
您好,請問一下我4月份開錯的發票忘記作廢了,5月的時候做紅沖,但是申報的時候沒有交稅,形成了欠稅,6月份申報的時候可以抵扣欠稅嗎?我公司5月份沒有業務發生
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
申報的時候直接抵扣嗎?還是要怎么辦啊
你好同學,直接抵扣。
好的,謝謝了
不用謝,麻煩給個好評,謝謝
老師您好,請問一下我6月份交稅的時候是不是紅沖的部分就不用交了
你和同學是這個意思抵沖
還是不明白
你好同學,那你五月份收入直接是負數嗎?
是的,5月沒有業務發生
你好同學,你那里是五月份的收入申報表,上面只能填零,等六月份有收入的時候,把這一筆紅沖減掉。
這個公司的業務很少,經常是幾個月才發生一次業務,那這個稅能不能退啊
你好同學,退稅比較麻煩。
紅沖的增值稅是不是會形成留抵啊
你你好同學,你賬上會形形成留底,你申報的時候只能為零,負數應該申報不了。
好的,麻煩你了老師
你好,麻煩給個好評,謝謝。