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老師,我們公司邊上有一個飯店,平時公司招待客戶,偶爾員工聚餐,都是在那吃飯,平時都是掛賬,年底或者某個時間點再一次性結賬1萬或者2萬,像這種1萬2萬的費用我們怎么入賬啊?

2023-06-06 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 18:00

你好 記福利和招待費的??

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快賬用戶8275 追問 2023-06-06 18:04

老師,我們一年有可能吃了二三十次飯,但是一年只結一次賬,記賬憑證后面只有一張2萬的發票,夠嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:12

你好,你實際消費多少就需要多少發票。沒有發票的全額調整交所得稅。

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快賬用戶8275 追問 2023-06-06 18:17

比如一年消費了1萬8,我們付了1萬塊錢,對方開了1萬的發票,這1萬塊錢直接記到招待費嗎?后面只一張發票就可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-06 18:19

是的,這樣處理就可以了,對的。

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你好 記福利和招待費的??
2023-06-06
你好,還有你們單位的銀行回單。
2023-06-19
同學你好 這個有發票嗎
2022-04-06
1.確認報銷款項:首先,確認公司公戶已經收到的報銷款項金額,確保與工傷認定中心核對的金額一致。 2.與員工溝通:與員工溝通,解釋報銷款項的到賬情況,并說明公司計劃將這筆款項支付給他/她,以補償之前墊付的住院費用。 3.制作付款憑證:雖然您沒有住院記錄的原始憑證復印件,但您可以制作一份內部付款憑證。這個憑證應包括以下信息:日期付款人(公司名稱)收款人(員工姓名)付款金額付款事由(明確為工傷住院費用報銷)相關部門負責人簽字或蓋章 4.員工確認與收條:請員工在付款憑證上簽字確認收到款項,并可以出具一份收條作為附件。收條應包含以下內容:收款人姓名收款日期收到款項的金額收款事由(明確為工傷住院費用報銷)收款人簽字 5.會計處理:將報銷款項從公司公戶轉入員工個人賬戶或現金支付給員工。在公司賬簿中記錄該筆支出,作為工傷費用的支付。將付款憑證和收條作為附件,附在相應的會計憑證后面。 6.其他注意事項:由于您已經將住院記錄的原始憑證交給了工傷認定中心,確保工傷認定中心已經妥善保管這些文件,并在需要時能夠提供相關證明。
2024-05-24
步驟1:收到發貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時 由于這30萬是作為預付款的增加,因此貴公司應將其記入“預付賬款”科目。同時,由于這30萬是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業折扣”,記入“財務費用”科目。 賬務處理如下: 借:預付賬款 300,000 貸:財務費用——商業折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發票時 當收到發票時,應將發票金額與預付賬款之間的差額記入相關科目。如果發票金額大于預付賬款,則差額為應支付給廠家的款項;如果發票金額小于預付賬款,則差額為廠家應退還給貴公司的款項。 假設發票金額為F,賬務處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000應付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000財務費用 300,000 - F
2024-01-15
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