你好!一,實際工作中這種需要做發(fā)票臺賬來登記未取得發(fā)票的金額, 二,需要在付款時約定好發(fā)票種類,沒有約定好的因為是一年以內(nèi)的到時候如果取得發(fā)票可以沖回稅金部分影響剩余月份攤銷額
調(diào)整之前的稅費差額填在哪里?沒有未交增值稅,只有進項留底10.83元
老師請問繳納的工會經(jīng)費是否需要計提呢
請問公司水費取得的專票可以抵扣嗎?
老師我想問問這個捐贈支出需要調(diào)增,我調(diào)的這個表格對嗎
挖機租賃可以開13點稅率嗎?
老師,利潤總額就是稅前,凈利潤就是稅后對嗎?
老師,我們園區(qū)種多種果樹,公司買肥料回來,現(xiàn)在要算幾種果樹分別用多少錢肥料怎么算
監(jiān)控是按照3年計提折舊嗎
老師填年度所得稅匯算清繳的時候有個退稅-574.42,我如果不退稅應該怎么辦,這個是退還是不退?
營業(yè)收入本年比上年增減變動比例多少如何計算
老師,一般支付這種一年內(nèi)的費用,是不是都是要求對方給我們開具增值稅普通發(fā)票?雖然我們公司是一般納稅人。因為萬一,有的要開專票,但是后面開成了普票,又或者是當時說是要開普票,但是后面又開成了專票。這樣子的話,我們老是要調(diào)賬。因為存在稅額這個差額啊
老師,像她說的,只要在次年匯算清繳前,發(fā)票收到了,就貼在第一筆入賬預付賬款那筆賬的憑證后面就行。這樣做是對的嗎?
你好!不一定,可以取得專票最好因為可以抵扣進項稅,因為企業(yè)所得稅是季度預繳年度匯算清繳,所以如果最終取得的發(fā)票和你預所以如果最終取得的發(fā)票和你預估的不同,你可以調(diào)整剩余的攤銷月份的金額之前的不用追溯調(diào)整,
不跨年度的話可以直接紅字沖費用