你好,是你帳上的不對是嗎?賬上和申報的數(shù)據(jù)不一致。
如果年底進項稅額有留底的,是不是銷項稅額、進項稅額就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅里面)
這個月帳上未交增值稅14430,報稅系統(tǒng)里只有11826是以前財務(wù)預(yù)留下來的差額,我怎么調(diào)整
您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
上月留底退稅多轉(zhuǎn)出的調(diào)整進項稅額,這月要在申報增值稅申報表里如何填寫,稅務(wù)局那邊允許這月申報的時候調(diào)整,但沒說填哪里
老師,賬上未交增值稅余額為借方353,實際上未交增值稅為0,該如何調(diào)整?銷項進項都沒有余額,就是之前欠稅很多,現(xiàn)在補交,產(chǎn)生差異了
請問老師,賬載金額是什么意思,在填工資薪金支出,賬載金額和實際發(fā)生額怎么填,我查了明細分類賬,去年工資費用合計是借方125658.36,貸方是136728.3
請問會計憑證原材料那些入庫單什么的也要放上嗎?
老師,未分配利潤可以直接做轉(zhuǎn)實收資本不耶
老師好,與捷勝平臺結(jié)算,結(jié)算金額是1200.扣手續(xù)費5,扣服務(wù)費200,扣客戶優(yōu)惠150,銀行收款845,憑證怎么做?
#提問#老師你好,請教一下,建筑業(yè),幾年前購入公司名下的車,現(xiàn)在過戶給個人,可以開票給個人的嗎
客戶送來的裙帶菜隨購貨發(fā)票一起開在上面,但金額正負相抵,這種分錄怎么寫
以前年度合同辦了免稅,稅務(wù)今年通知對免稅合同辦理未開票收入補繳了一部分增值稅和附加稅,分錄如何做?滯納金分錄如何做?各自對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做
內(nèi)蒙古社保在人社廳增員操作具體步驟級注意事項,登錄哪一個。
老師,我們公司其他應(yīng)付款科目掛賬1000萬,稅務(wù)局讓我們確定是不是股東借款,說股東借款要簽訂借款合同,繳納增值稅,我們也沒有支付任何利息啊,叫什么增值稅呢?有相應(yīng)的稅務(wù)規(guī)定嗎
老師,收到美金紙幣,怎么設(shè)科目
是賬上上年累計下來的余額,想調(diào)整好賬套
是的,賬上余額太多,稅務(wù)系統(tǒng)不一致
你能查一下進項肖像發(fā)生額是不是一致嗎?能查到原因嗎?
收入有時候進的未交增值稅,有時進的銷項
如果核算不出來的話,用影業(yè)外收支來吧 是有差額的,放到營業(yè)外,收支根據(jù)這個來調(diào)整 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項、已交稅金、加計抵減
你的轉(zhuǎn)出未交增值稅,再放到營業(yè)外收支里面。
這樣調(diào)整可以的吧,摘要怎么寫好一點呀?
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅科目余額?;蛘哒{(diào)整科目余額都行。