你行執(zhí)照下來(lái)就可以做賬,如果沒(méi)有業(yè)務(wù)的話,你從第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始。你看下你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票,你開(kāi)出去的發(fā)票就是別人需要開(kāi)進(jìn)來(lái)的。
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢(qián),2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢(qián)進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢(qián),代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢(qián),老板又私自把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
我們是代賬公司,這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報(bào),今年11月申請(qǐng)了發(fā)票,開(kāi)始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開(kāi)戶有流水是18年開(kāi)始的,沒(méi)有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個(gè)月份可以嗎?那以前申報(bào)的報(bào)表需要去稅務(wù)局修改嗎?
你好,小規(guī)模代理記賬公司。接到一個(gè)做石灰砂石生意的建材門(mén)市的記賬業(yè)務(wù)。他是從2022年12月份做的稅務(wù)登記。到23年4月份才有業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問(wèn)從幾月份開(kāi)始建賬套做賬。只有20234月份才開(kāi)了幾張發(fā)票有的收入,那之前月份如果做賬的話都需要做哪些費(fèi)用呢?要跟人家要哪些票據(jù)?
老師,剛剛?cè)肼氁粋€(gè)公司,老板2023.4月注冊(cè)了一個(gè)一般納稅人。還沒(méi)有建賬套做賬。我看到公司公戶從2023.8月開(kāi)始有業(yè)務(wù)發(fā)生,不過(guò)沒(méi)有銷售收入入賬。8-12月份就幾筆都是法人轉(zhuǎn)了公戶的實(shí)收資本,幾個(gè)采購(gòu)發(fā)票普票。幾次預(yù)付給供應(yīng)商貨款。我能不能把這些所有發(fā)生的業(yè)務(wù)都從2024年1月建賬套,做賬。1月15號(hào)前不是要申報(bào)增值稅所得稅印花稅這些,還有財(cái)報(bào)。都是填0嗎
我公司是勞務(wù)派遣公司,我公司之前一直用的代理記賬,從2024年1月1號(hào)開(kāi)始自己記內(nèi)賬,現(xiàn)有如下問(wèn)題,12月開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票,對(duì)方2月份才付款,并要求發(fā)放該單位12月勞務(wù)派遣人員工資,錢(qián)收到了,工資也發(fā)了,如果是從1月開(kāi)始一刀切的話,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板讓我虛開(kāi)10萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢(qián),老板堅(jiān)持讓我開(kāi),我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒(méi)有什么解決辦法
沖銷去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
老師,合并報(bào)表怎么做
考高級(jí)會(huì)計(jì)難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財(cái)報(bào)做的未分配利潤(rùn)一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡(jiǎn)便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過(guò)未分配利潤(rùn)這個(gè)科目呢
老師,去年貨款今年開(kāi)票,客戶叫我們備注下面寫(xiě)2024年貨款這樣可以嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
匯算填報(bào)完成提交申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過(guò)外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實(shí)24年出口收入確實(shí)漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬(wàn)的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤(pán)上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝