你好;? 你什么準則的; 是今年 補去年的嗎
補申報以前年度未申報的收入,增值稅免征,補交了所得稅,更正了以前年度匯算。會計分錄如何做,在補申報當月入賬嗎?
老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報表,導致7月份補交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費要怎么做分錄呢
稅務稽查我司前一年銷售未申報未開票收入要補繳所得稅增值稅,2022年年底了要如何調整前一年的財務報表,前一年的正常損耗未計提,第二年怎么調整報表庫存數啊?
我們在今年3月份補申報了2022年的未開票收入10萬,然后補交了增值稅及附加稅,請問一下補申報的收入怎么做會計分錄,補交的增值稅及附加稅怎么寫會計分錄
稅務稽查去年賬務,4月補交去年未開票收入的 增值稅,5月補開了對應未開票收入,增值稅申報表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
小企業會計準則,今年補去年12月份的
你好; 借應收賬款或者銀行存款貸利潤分配-未分配利潤、 應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 、、、借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸庫存商品??