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老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報表,導致7月份補交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費要怎么做分錄呢

2022-08-12 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-12 16:25

你好,是少做了收入的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:25

這個是今年的還是跨年了?

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快賬用戶1237 追問 2022-08-12 16:35

個稅手續費收入,之前做到營業外了,稅局通知要繳納增值稅,然后更正申報了,補交了稅款和滯納金(補的是去年的收入)

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:36

借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費、應交增值稅銷項, 借應交稅費、應交增值稅銷項,貸應交稅費、查補稅款, 借應交稅費、查補稅款貸銀行存款, 借稅金及附加貸應交稅費、附加稅, 借應交稅費、附加稅貸銀行存款。

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快賬用戶1237 追問 2022-08-12 16:40

滯納金怎么做

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:41

借營業外支出、滯納金貸、銀行存款。

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快賬用戶1237 追問 2022-08-12 16:46

好的, 感謝

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:48

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,是少做了收入的嗎?
2022-08-12
同學你好,更正申報就體現在你更正當月的申報表了呢
2023-12-12
你好,你是補了收入的嗎?
2023-04-28
你好,什么原因?是收入少做嗎?
2021-08-27
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