可以不計提的,自己匯算清繳時統計就行了
老師好,請問本月發生兩筆福利費,是計提時直接分配還是要分兩步,第一步:發生時計入借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:現金/銀行 第二步:月末時分配 借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費,那種好些?還有月末分配福利費時需要附件嗎?
福利費是什么時候計提呢?比如本月工資1000元,我本月沒有支付職工福利費,也要本月根據工資總額的14%來提嗎?還是等到支付福利費的時候再根據實際發生額來提呢,比如本月支付10元福利費
老師,請問職工年度體檢費用,需要通過(應付職工薪酬-職工福利)計提嗎,還是可以直接 借:管理費用-福利費,貸:銀行存款;如果需要計提,當期計提當期支付可以嗎
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發票是,我們借應付職工薪酬福利費,貸其他應付款,因為我們是制造業,我們涉及分攤,分攤福利費時我們借聲生產成本貸應付職工薪酬福利費,可是我們有時發票當月沒到,我悶當月要分攤福利費需要計提,計提我們應該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應付職工薪酬福利費,現在要求應付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
公司外出辦公,50元餐補,隨時發生直接報銷打款, 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利?(可以直接計入其他應收款-某某某 嗎?) 這種情況,核算月工資,個稅的時候需要把它計算進去嗎?
開專票加收稅點,要加多少稅點是不是把這一筆錢款對應的增值稅稅額附加稅稅額企業所得稅稅額加起來,然后除以開票金額。
老師,變更法人,需要股權轉讓,是不是必須要原法人登錄自然人電子稅務局操作呢?
云服務器域名續費屬于平臺成本嗎
固定資產按高于稅法規定年限匯算需要做調整嗎,匯算應該如何填寫
手續費實際是400元,但是對方只能開給我們440手續費發票,差額40元算我司的收入補給我司。請問怎么做賬?
運輸公司進項油費過高怎么處理
你好老師,針對工程施工結轉,按照收入成本配比原則,2024年我只結轉了部分工程施工成本,結轉后導致我資產負債表不平衡,這個是什么原因?是不是我哪里做錯了? 我的做賬分錄: 比如是實際發貨并使用材料100萬。結轉成本60萬。 分錄: 收到材料發票, 借:庫存材料100萬/進項稅13萬。貸:應付賬款113萬。 領用材料: 借:工程施工 100萬。 貸:庫存材料 100萬。 結轉成本: 借:主營業務成本60萬 貸:工程施工成本60萬
銀行理財計入短期投資嗎?
你好 我想問下在外面包了一個工程,大概23.5萬的收入這樣,是個人包的,但自己注冊的有個體工商戶,現在就想看對方怎么給錢能少交點稅
你好老師我們公司有個皮卡車,已提足四年折舊,這個月已折舊完,怎么做會計分錄呢?
也就是說12月份的時候需要計提一下
計提一下便于后期統計