你好可以 不交個稅的
9月1日,甲公司將本公司生產的部分F產品作為福利發給本公司職工,其中生產工人400件、車間管理人員100件、專設銷售機構人員50件,該產品每件銷售價格為0.6萬元,實際成本為0.4萬元1、借:生產成本——直接人工271.2借:制造費用——福利費67.8借:銷售費用——福利費33.9貸:應付職工薪酬——福利費372.92、同時需要做分錄是:借:應付職工薪酬——福利費372.9貸:其他業務收入330貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)42.93、同時結轉對應的其他業務成本,分錄是:借:其他業務成本220貸:庫存商品220分錄的結果是怎么算出來的
公司外出辦公,50元餐補,隨時發生直接報銷打款, 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利?(可以直接計入其他應收款-某某某 嗎?) 這種情況,核算月工資,個稅的時候需要把它計算進去嗎?
老師您好,請問: 前任會計,12月份沒計提社保費,也沒繳納。2024年1月才補繳的,這個我補分錄時,是不是涉及以前年度損益調整了。。。。借:管理費用-社保費-以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬-社保 補繳12月份社保:借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 營業外支出-稅費滯納金 貸:銀行 發放12月工資時:借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-社保 其他應收款-公積金 其他應付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個以前年度損益調整分錄,應該怎么寫?我需要更正去年的報表嗎?更正利潤表、資產負債表?
請問老師,我公司購福利用于公司員工,有些福利是從線上購買, 先支款給員工 借:其它應收款—行政人員 來發票:借:管理費用—職工福利費2萬元 貸:其它應收款—行政 由于職工福利費需要并入工資薪金繳納個稅,我們把福利費并入工資總額申報個稅,然后把工資總額中包含的職工福利費2萬元在紅沖避免重復 比如,工資總額共計50萬元,其中工資48萬元,福利費2萬元 借:應付職工薪酬—工資總額50萬元 借:管理費用—職工福利費2萬元 貸:銀行存款48萬元 這樣走賬可以嗎? 貸:銀行存款
老師,1、公司給外出的員工的餐補是誤餐補助嗎?2、這個補貼月末會與工資一起發放給員工,我在拿到工作表后分錄——借:管理費用——工資,銷售費用——工資,生產成本——工資,貸:應付職工薪酬——工資,借:銷售費用——差旅費,貸:應付職工薪酬——工資。申報個稅時,把誤餐補助挑出來放入免稅里面,其他的計入工資薪金,這樣對嗎?免稅那里需要上傳什么資料到個稅系統里嗎?
老師,油費預付卡可以報銷嗎
老師,一般納稅人銷售自己使用過的小車,沒有抵扣過增值稅,按多少稅率報增值稅?
車輛保險有車船稅,計提根據保險發票上計提,保險公司代收,借管理費用保險費5000稅金及附加車船稅360貸其他應付款保險公司5000應交稅費車船稅360,還有一筆分錄借應交稅費車船稅360貸其他應付款保險公司360這筆分錄后面附什么?5360直接支付給保險公司的
老師總裁辦公室購買一幅畫入什么費用呀
物聯網應用服務、數字技術服務開票稅收分類怎么選?
老師 請問怎么結轉勞務成本 數據哪里來的
老師,請教一下,我們老會計跟我說,申報個稅的工資要和做賬的工資一樣,是什么意思
公司是小規模電商公司,老板用個人戶購買一批成品,應該怎么做帳務處理呢?
買裝修工具計入什么費用
老師,你好,請問24年納稅總額含退稅嗎?我23年第一季度納納企業所得稅10萬(因未做匯算清繳),24年匯算清繳完退回10萬,我24年交了印花稅5萬,殘保金一萬,個稅1萬,請問24年納稅總額是多少
貸方科目計入???哪個???
借管理費用, dai其他應付款 借,其他應付款貸,銀行