那個(gè)不需要納稅調(diào)整的,稅收和賬載金額填一致
固定資產(chǎn)折舊年限大于法定折舊年限 匯算清繳一定要調(diào)整嗎?
老師,固定資產(chǎn)折舊年限,稅務(wù)規(guī)定最底5年,我會(huì)計(jì)按7年攤銷折舊,匯算清繳時(shí)需要按稅務(wù)上規(guī)定年限做納稅調(diào)整嗎?
固定資產(chǎn)電子設(shè)備已經(jīng)折舊完,上年已做報(bào)廢處理,匯算需要填寫(xiě)105090表么?應(yīng)該如何填寫(xiě)?
固定資產(chǎn)按高于稅法規(guī)定年限匯算需要做調(diào)整嗎,匯算應(yīng)該如何填寫(xiě)
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報(bào)表又是收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表的収入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,怎么處理?
老師,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬有好幾次,總金額超過(guò)了800需要繳納個(gè)稅嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營(yíng)地址,稅務(wù)里還沒(méi)變更過(guò)來(lái)請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫(xiě)分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開(kāi)票不超30萬(wàn)。那確認(rèn)收入的時(shí)候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開(kāi)票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開(kāi)教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡(jiǎn)稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí),但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問(wèn)可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒(méi)付出去也沒(méi)取得發(fā)票