不需要調增了。匯算前已經發放了
21年沒有計提11和12月的工資,在22年1月計提并發放,21年的匯算清繳中職工薪酬納稅調整明細表要怎么填啊
老師,2021年12月計提的社保款,1月份繳納,匯算2021年的職工薪酬及納稅調整明細表需要調增12月計提的社保款么
老師,2022年12月計提的工資,2023年1月份發放,2023年5月份匯算清繳需要調增嗎
工資是按預估計提的,比如22年12月工資是12月計提,23年1月份發放,這個匯算清繳需要調整嗎?
老師好,問一下,22年12月份的工資12月已計提,23年1月發放,2022年匯算清繳的時候,12月份計提的數據需要在職工薪酬支出及納稅調整明細表中調增嗎?
老師怎么查客戶開的電子發票做沒做廢,開票員什么進電子稅務局能看到嗎
公司跟這個公司簽合同,這個公司又讓另一個公司轉賬,演出場不變,已經演出過了。這個之前簽合同作廢,重新跟轉賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費用稅收編碼是多少,我們廠清潔時有些東西要拆移到另一地方,支付這項費用對方公司開什么發票
2023年的發票,3月份沖紅,憑證直接沖減當月的主營業務收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
請專業的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進口增值稅,這個有稅務風險嗎
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
那 張載金額、實際發生額、稅收金額就都按2022年 應付職工薪酬—工資 貸方發生額填就行了是不老師?
張載金額、實際發生額、稅收金額就都按2022年 應付職工薪酬—工資 貸方發生額填就行