你好,二二年計提的分錄是計提到了利潤分配嗎?或者是以前年度損益調整?
21年沒有計提11和12月的工資,在22年1月計提并發放,21年的匯算清繳中職工薪酬納稅調整明細表要怎么填啊
老師,本年匯算清繳中職工薪酬調整:21年計提10要,22年1月沖銷計提了3萬,實發5要。老師在匯算清繳的表中:我在賬載中寫7萬還是10萬?稅收寫5萬,調增2萬。
22年應付職工薪酬的貸方包含了21年12月的工資計提數,22年做匯算清繳時A105050表中的帳載金額需要將21年12月份的工資計提數剔除嗎?
老師好,問一下,22年12月份的工資12月已計提,23年1月發放,2022年匯算清繳的時候,12月份計提的數據需要在職工薪酬支出及納稅調整明細表中調增嗎?
匯算清繳職工薪酬表,工資薪金和社保,公積金填22年計提的金額(22.1月-22年12月)還是22年實際繳納的金額,22年繳納的話,就包括22年交21年的數了
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?