在賬載中寫7萬,稅收寫5萬,調(diào)增2萬
老師,本年匯算清繳中職工薪酬調(diào)整:21年計提10要,22年1月沖銷計提了3萬,實發(fā)5要。老師在匯算清繳的表中:我在賬載中寫7萬還是10萬?稅收寫5萬,調(diào)增2萬。
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方累計嗎?但是我2022年1月補計提了2021年12月的5萬工資,在做2021年匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個5萬?
老師,我22年12月計提了年終獎3萬,實際1月只發(fā)了2萬,那我匯算清繳申報還要納稅調(diào)增1萬,能否不調(diào),直接沖減23年的費用,否則23年匯算清繳又要調(diào)減1萬?
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
老師,去年計提了10萬獎金,未發(fā)。現(xiàn)匯算調(diào)增,職工薪酬調(diào)整表中賬載金10萬,實際發(fā)生額是否也填10萬還是填0啊
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
意思,今年一月份沖銷的金額管理費有負(fù)數(shù),也要填入表中?
沖銷的,要用以前年度損益科目替代管理費用-工資,才填入表中
如果沒有用以前年度,直接用了管理費用負(fù)數(shù)重現(xiàn)。我是不是今年匯算清繳賬實填入上年應(yīng)付職工薪酬貸方金額,今年的再下一年貸方反映?這樣操作可以嗎
今年匯算清繳賬實填入上年應(yīng)付職工薪酬貸方金額,今年的再下一年貸方反映,這樣操作可以