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你好,做22年匯算清繳企業(yè)所得稅時,有退稅的可以退3200多的企業(yè)所得稅,5月份退到對公賬上了。請問我要怎么寫分錄呢

2023-05-16 10:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 10:25

同學(xué),是銀行存款? 貸應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

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快賬用戶6376 追問 2023-05-16 10:39

不可以直接寫 借銀行存款 貸所得稅費用-稅費返還么

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:59

同學(xué),還是要從應(yīng)交稅費過渡的

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快賬用戶6376 追問 2023-05-16 11:01

好的 如果不從應(yīng)交稅費科目過渡的話 會對財務(wù)報表的準確性有影響么?我覺得應(yīng)該沒有影響啊,比較一借一貸沖平了沒有余額了呢

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齊紅老師 解答 2023-05-16 11:07

同學(xué),你也紅沖所得稅費用呀

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同學(xué),是銀行存款? 貸應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
2023-05-16
你好 請問一下,這個金額大概是多少
2023-03-27
這個你得聯(lián)系稅局是退稅還是抵減今年的
2022-10-12
你好,那就是納稅調(diào)增,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載。
2023-03-20
退稅會計分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023-06-13
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