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老師你好,我報22年企業(yè)所得稅匯算清繳表,有涉及退22年第一季度已交過企業(yè)所得稅,如果我不退的話,請問要怎么報呢

2023-03-20 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-20 15:55

你好,那就是納稅調(diào)增,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載。

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快賬用戶5341 追問 2023-03-20 15:59

好的 那就是填“其他

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齊紅老師 解答 2023-03-20 16:01

是的,對的是的對的是的。

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你好,那就是納稅調(diào)增,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載。
2023-03-20
匯算應(yīng)退稅 借:應(yīng)交所得稅 188.20 貸:利潤分配188.20 抵繳 借:應(yīng)交所得稅 0.13 貸:銀行存款0.13
2022-08-19
不可以 必須退 不能留著以后抵扣
2023-06-20
你好,您22年是虧損的,您實際有過交稅款嗎?沒有多交稅款,22年是不用退稅的。
2023-06-20
你好 ,如果您多交了稅款,不用調(diào)整報表申請退稅就可以,
2020-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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