你好,這個沒有帶出來,你可以填寫上。
老師我已匯算完22年企業所得稅,22年虧損,我現在報23年一季度企業所得稅這季度也是虧損,這表第九行彌補以前年度虧損會帶到這個表上嗎,我這個沒有數呢
老師23年已季度公司盈利8萬,做完22年匯算清繳后公司22年虧損1萬,21年虧損18萬。請問在做23年一季度能彌補到21年的虧損嗎,一季度可以不交企業所得稅款嗎
老師,我們在22年10月交企業所得稅時 有減 彌補以前年度虧損10萬,但是22年12月的時候 修改了19年的報表,使得22年本身是沒有可以彌補以前年度虧損的,所以現在報22年年報的時候,a106000企業所得稅虧損明細表 沒有顯示可以彌補以前年度虧損的金額,這個怎么辦。
報完22年匯算清繳 有彌補虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業所得稅申報表的時候 彌補以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補
老師,我22年匯算清繳企業虧損15多萬,23年第三季度和第四季度預交所得稅的時候可以用這個22年度的虧損彌補嗎,減少一點壓力。
他是灰色的不能手動填寫
這個按理來說是應該可以的。
此處根本不能動
按理來說是可以的,這種情況你要是彌補虧損,可以問一下稅務局是怎么回事。