同學(xué)你好 需要電子稅局里操作預(yù)繳
老師,19年我單位預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但年終匯算清繳時,納稅調(diào)整調(diào)減后虧損,所以現(xiàn)在要申請退稅。請問退稅申請理由怎么寫呢?
你好老師!公司屬于建筑業(yè)企業(yè),年產(chǎn)值六千萬左右,但基本是外省施工,因預(yù)繳時有千分之二的企業(yè)所得稅,固在外省所繳企業(yè)所得稅超過10萬,但公司利潤沒有達(dá)到100萬以上,企業(yè)所得稅應(yīng)交2.5%,是不是要反算企業(yè)所得稅,有退稅?怎么操作?
老師,項目在外省,企業(yè)所得稅預(yù)繳了,后期怎么做賬,報表里怎么提現(xiàn),要是匯算清繳了需要退稅,怎么做賬
建筑安裝工程,我司去年在省外預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是在本省湖南省未預(yù)繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在做2022年的匯算清繳,要退企業(yè)所得稅,請問這個退稅是在本省申請退稅呢?還是要去當(dāng)時省外預(yù)繳地申請退稅呢?
尊敬的納稅人:根據(jù)《國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局關(guān)于省內(nèi)跨市經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的公告》,總機(jī)構(gòu)在廣東省(不包括深圳)且在總機(jī)構(gòu)所在市以外的省內(nèi)其它地區(qū)成立的項目部不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅。如屬于此情形,請勿通過該模塊進(jìn)行預(yù)繳申報。 我公司是江門注冊地,在湛江有建筑安裝項目,在9月預(yù)繳增值稅,要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?上面的政策是如何理解?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預(yù)繳嗎? 原因:之前項目發(fā)票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
我想問退稅,2022年多預(yù)繳的企業(yè)所得稅在哪里申請退稅,當(dāng)時是在省外異地預(yù)繳的
同學(xué)你好 稅局讓你退嗎 在你們電子稅局里面申請退稅