你好,應(yīng)納稅所得額來彌補(bǔ)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列,這個(gè)是調(diào)整之后的利潤。
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請問老師,這個(gè)說法正確嗎
老師,本年盈利,以前年度虧損,季度所得稅是自動(dòng)彌補(bǔ)以前虧損嗎?還是得匯算清繳彌補(bǔ)?
請問2022年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤來彌補(bǔ),還是用2022年的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)?
請問2022年匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤來彌補(bǔ)還是用2022年的應(yīng)納稅所得額來彌補(bǔ)? 季度預(yù)交申報(bào)時(shí)怎么看著是用利潤額來彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
請問匯算清繳彌補(bǔ)虧損,是用應(yīng)納稅所得額來彌補(bǔ)嗎?以前年度的虧損是指的利潤額還是應(yīng)納稅所得額?
老師怎么查客戶開的電子發(fā)票做沒做廢,開票員什么進(jìn)電子稅務(wù)局能看到嗎
公司跟這個(gè)公司簽合同,這個(gè)公司又讓另一個(gè)公司轉(zhuǎn)賬,演出場不變,已經(jīng)演出過了。這個(gè)之前簽合同作廢,重新跟轉(zhuǎn)賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應(yīng)收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費(fèi)用稅收編碼是多少,我們廠清潔時(shí)有些東西要拆移到另一地方,支付這項(xiàng)費(fèi)用對方公司開什么發(fā)票
2023年的發(fā)票,3月份沖紅,憑證直接沖減當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入嗎
老師,公司購買動(dòng)力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費(fèi),有員工的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)分錄要怎么做啊
請專業(yè)的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進(jìn)貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進(jìn)口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進(jìn)口增值稅,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個(gè)月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費(fèi),如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰亍5前l(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢
就是說以前年度的虧損是指的以前年度的應(yīng)納稅所得額對嗎?
對的,是的,是這么做的。
我是想問以前年度的虧損是以前年調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額計(jì)算出來的利潤對嗎?
對的,是的,是這么做的正確的就是你主表里面的調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額。