是調整之后的應納稅所得額。
2022年度未做企業所得稅匯算清繳,2023年第一季度可以用2022年度虧損彌補企業所得稅嗎?
請教下,2021年,2022年度都虧損的,2023年一季度是盈利的,如果2022年的所得稅匯算清繳還沒完成,申報2023年1季度的所得稅預繳表時能用以前年度來彌補虧損嗎?
2022年匯算清繳已做,有虧損,2023年一季度有盈利,可以用以前年度虧損彌補嗎?
請問2022年匯算清繳時彌補以前年度虧損,是用2022年的利潤來彌補,還是用2022年的應納稅所得額彌補?
請問2022年匯算清繳彌補以前年度虧損,是用2022年的利潤來彌補還是用2022年的應納稅所得額來彌補? 季度預交申報時怎么看著是用利潤額來彌補以前年度虧損呢?
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?