你好,不可以的,必須先做匯算
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤,需要調(diào)增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
2022年度未做企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年第一季度可以用2022年度虧損彌補企業(yè)所得稅嗎?
請教下,2021年,2022年度都虧損的,2023年一季度是盈利的,如果2022年的所得稅匯算清繳還沒完成,申報2023年1季度的所得稅預(yù)繳表時能用以前年度來彌補虧損嗎?
2022年匯算清繳已做,有虧損,2023年一季度有盈利,可以用以前年度虧損彌補嗎?
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
我們請別人設(shè)計AB膠容器3D建模設(shè)計圖,對方給我們3D打印3套,設(shè)備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現(xiàn)融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應(yīng)該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統(tǒng)有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術(shù)開發(fā)費用,錢已經(jīng)付出去了,但是還沒有收到發(fā)票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎(chǔ)資料。
已經(jīng)交過經(jīng)營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業(yè)所得稅1000,收到了2023年退回的企業(yè)所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產(chǎn),按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業(yè)收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?