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A公司主要業務為加工制造機器設備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發生如下業務:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負責修廠區建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費用200,000.00元,職工餐廳裝飾費用60,000.00元,路面維修費用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開具的增值稅專用發票,發票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項通過銀行支付,發票已經認證。(5)10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購入時進項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發票。(6)13日向貧困地區捐贈一臺機器設備,該設備單位成本150,000.00元,同期同類產品不含稅銷售單價180,000.00元。A公司未開具發票,設備通過當地縣政府捐出。對以上業務編制會計分錄

2023-05-12 10:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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你好,具體 針對哪一筆業務 ??
2023-05-12
你好 4,借:長期待攤費用?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5,借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄) 6,借:營業外支出,貸:庫存商品,?應交稅費—應交增值稅 (銷項稅額)
2023-05-12
同學你好 稍等一下哦
2023-05-12
同學你好 稍等我看下
2023-05-12
這個題目就是讓計算增值稅,題目給出的業務我看都是正常的銷售和購進業務,銷項稅用不含稅銷售額乘以13%;取得專用發票可以抵扣進項稅。
2023-05-12
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