你好,具體 針對哪一筆業務 ??
A公司主要業務為加工制造機器設備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發生如下業務:(1)5日從A商貿公司購入鋼材一批,取得增值稅專用發票,發票注明金額200,000元、稅率13%、稅額26,000元。倉庫已辦理驗收入庫手續,財務人員在核對合同、發票、驗收單、入庫單準確無誤后將發票認證。合同約定貨物驗收后一個月內付款。(2)6日向C公司銷售機器設備10臺,每臺不含稅售價180,000元,單位成本150,000.00元。財務開具的增值稅專用發票價稅合計2,034,000元,適用稅率13%,款項尚未收取。A公司委托某運輸公司負責機器設備的運輸,取得運輸服務增值稅專用發票,發票注明稅率9%,稅額7,200元,價稅合計87,200元,運輸費通過銀行存款已支付,發票已經認證。(3)7日支付稅控設備維護費280元,取得技術維護服務單位開具增值稅普通發票,款項通過銀行支付。(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負責修廠區建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費用200,000.00元,職工餐廳裝飾費用60,000.00元,路面維修費用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取
(4) 4月份A公司委托某建筑工程公司負責修繕廠區建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費用200,000.00元,職工餐廳裝飾費用60,000.00元,路面維修費用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開具的增值稅專用發票,發票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項通過銀行支付,發票已經認證。 (5) 10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購入時進項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發票。 寫出每筆業務的會計處理。 計算當期增值稅允許抵扣的進項稅額和當期增值稅銷項項稅額。當期應納增值稅額含簡易計稅應納稅額)
A公司主要業務為加工制造機器設備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發生如下業務:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負責修廠區建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費用200,000.00元,職工餐廳裝飾費用60,000.00元,路面維修費用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開具的增值稅專用發票,發票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項通過銀行支付,發票已經認證。(5)10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購入時進項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發票。(6)13日向貧困地區捐贈一臺機器設備,該設備單位成本150,000.00元,同期同類產品不含稅銷售單價180,000.00元。A公司未開具發票,設備通過當地縣政府捐出。(7)15日購入一車輛乘用車,取得機動車統一銷售發票,發票注明金額141,592.92元,稅額18,407.08元,價稅合計160,000.00元,發票已經認證。編制會計分錄
(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負責修廠區建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費用200,000.00元,職工餐廳裝飾費用60,000.00元,路面維修費用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開具的增值稅專用發票,發票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項通過銀行支付,發票已經認證。(5)10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購入時進項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發票。(6)13日向貧困地區捐贈一臺機器設備,該設備單位成本150,000.00元,同期同類產品不含稅銷售單價180,000.00元。A公司未開具發票,設備通過當地縣政府捐出。編制會計分錄
A公司主要業務為加工制造機器設備,屬于增值稅一般納稅人,2022年5月份發生如下業務:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司負責修廠區建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費用200,000.00元,職工餐廳裝飾費用60,000.00元,路面維修費用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開具的增值稅專用發票,發票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項通過銀行支付,發票已經認證。(5)10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購入時進項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發票。(6)13日向貧困地區捐贈一臺機器設備,該設備單位成本150,000.00元,同期同類產品不含稅銷售單價180,000.00元。A公司未開具發票,設備通過當地縣政府捐出。對以上業務編制會計分錄
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
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老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?