你好,你銷售的是產品嗎?
老師,請問小企業會計準則去年多暫估了成本,今年把去年的那筆分錄紅沖借:主營業務成本紅字,貸:庫存商品紅字,再做一筆正確的結轉成本分錄借:主營業務成本,貸:庫存商品,但是未分配利潤這一筆分錄該怎么做啊
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應付賬款 5000同時結轉成本借:主營業務成本5000 貸:庫存商品5000 材料發票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發票的實際金額入賬借:庫存商品4425應交稅費應交增值稅進項575貸:應付賬款5000,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業務收入同時結轉成本借:主營業務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應付賬款 同時結轉成本借:主營業務成本貸:庫存商品材料發票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發票的實際金額入賬借:庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸:應付賬款,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業務收入同時結轉成本借:主營業務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉了
各位老師大家好,銷售退回,怎么做賬務處理,是做反方向還是紅字呢,比如,銷售時,借:應收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費,銷項,結轉成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品,銷售發票開了紅字發票,,那么銷售收入和庫存商品怎么做賬務處理,請才老師們指點一下,謝謝
老師您好!請教您一下。公司是小規模納稅人,用的是小企業會計準則。公司去年年底暫估成本15000,在今年二月份對方把發票開過來了,實際是14800。我需要做的會計分錄是:1.借:庫存商品-暫估15000(紅字)貸:應付賬款15000(紅字),2.借:主營業務成本15000(紅字)貸:庫存商品15000(紅字),3.借庫存商品14800,貸:應付賬款14800,4,借:主營業務成本14800,貸:庫存商品14800。因為是小企業準則,沒有以前年度損益調整,5,借:利潤分配未分配200,貸:主營業務成本200。這樣做對嗎?
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
請教一下,如果利潤要調整,我怎么倒算材料領用數量,求指點
注冊個體戶,做貨物運輸,在貨拉拉等平臺下單接單,發貨裝貨卸貨相關流程都是通過手機與對方溝通,不涉及人員往來,隨時隨地一部手機就能搞定,但工商讓提供經營場所證明,該怎么提供,
母公司對子公司有158萬實繳出資,做賬長期股權投資158萬;現需要把子公司以0元的價格變更到第三方公司,請問會計分錄怎么做?
老師,目前稅務局開什么發票稅費低一點???個人去代開的。去年人工費還低,最后也高了。
企業年報填股東信息的時候顯示股東信息同登記信息不一致,請確定,并及時變更登記信息!這個是為什么呢?是要去什么網站登記一下股東信息嗎?
老師,匯算清繳申報如果稅收金額大于實際發生額,是不是按實際發生額為準啊
老師,這個茶葉的發票為啥開的普票還可以抵扣稅呢,怎么在電子稅務局系統顯示出來了稅額,我賬上入的辦公費,沒有入進項稅,怎么做賬呢
報表里的庫存現金必須是紙質現金嗎,公司把現金存到了法人個人卡里,用來日常報銷,現在做審計需要提供現金盤點表 ,應如何操作?
紅圈ERP系統付押金的時候已經申請了,現在押金抵房租需要再申請嗎?
是的,老師
借庫存商品,借主營業務成本負數