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各位老師大家好,銷售退回,怎么做賬務處理,是做反方向還是紅字呢,比如,銷售時,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費,銷項,結轉成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,銷售發(fā)票開了紅字發(fā)票,,那么銷售收入和庫存商品怎么做賬務處理,請才老師們指點一下,謝謝

2022-10-12 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 15:16

借主營業(yè)務收入, 應交稅費 貸應收賬款 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本

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借主營業(yè)務收入, 應交稅費 貸應收賬款 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本
2022-10-12
同學您好,那您就做原來的分錄,用負數(shù)做就可以
2021-04-28
你好? 你們這個貨款 后期也不打算退了嗎?? 那你先做 :借庫存商品 貸主營業(yè)務成本? 借主營業(yè)務收入? 應交稅費-銷項稅 貸應收賬款??
2021-05-07
你好,這種情況只能是這樣處理了?
2021-09-16
你好 收到廠家發(fā)貨,但發(fā)票未到,分錄是,借:庫存商品,貸:應付賬款—暫估 結轉成本的時候,借方的主營業(yè)務成本 后面不需要跟 暫估這樣的明細?
2023-12-12
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