你好,出口沒有銷項稅,出口有13%的退稅率,可以計算應退稅額為出口額的13%。 再和你增值稅報表的留抵稅額比較大小,取小退稅的。 增值稅的征稅率和退稅率一般是一樣的,你有誤認為退稅就是征稅率了
老師,生產型出口企業,是退稅好還是不退好,比如我出口的這個月沒有內銷,只有外銷,進項票我認證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當月認證的進項稅額
您好老師,想問下生產企業的出口退稅,假如有內銷外銷, 內銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現在我想算產品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
某出口企業為一般納稅人,2021年四月出口銷售額為1000萬元,內銷銷售額為300萬元,未生產貨物購進材料,取得專用發票注明金額共1500萬元,進項稅額195萬元,進項稅額符合規定以勾選抵扣,已知該企業生產,銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率9% 該企業免抵退稅應納稅額是 該企業四月出口退稅留底稅額是
老師,生產型企業出口退稅應退稅額為什么是銷項稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進項稅嗎
貿易方式為進料對口,計劃分配率備案39.93,對退稅有什么影響嗎?按照一般貿易算法,本月出口銷售額100萬*13%退稅率13萬,留抵進項20萬,應退稅額13萬,現在進料對口,退稅還是有其他的算法?
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠