同學你好 是的,退的就是你認證的進項
老師,生產型出口企業,是退稅好還是不退好,比如我出口的這個月沒有內銷,只有外銷,進項票我認證了幾張,沒有上期留底稅額,征收率和退稅率都是13%,那退的是不是就是我當月認證的進項稅額
老師我們是出口企業內銷是不含稅金額是440萬,出口是60萬,進項稅額是52萬,退稅率是13%,上月沒有留底,老師幫我算下我是要交稅還是退稅
您好老師,想問下生產企業的出口退稅,假如有內銷外銷, 內銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現在我想算產品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
老師您好,生產型出口企業,例如留底60000,沒有進項轉出,退水率13%,沒有內銷,退稅75000,只能退回60000,請問另外剩下的15000,交附加稅是嗎?用交增值稅嗎?這15000,怎么辦還可以退嗎?
老師你好,我有個疑惑想請教,出口制造業所有業務都是外銷,進項有勾選認證抵扣,銷項銷項沒有交附加稅沒有交。申請退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請退出口增值稅,附加稅出口不退進口不征。進項不得抵扣
我公司為一般納稅人,公司的汽車現在要賣給個人,開普通是多少稅率?
老師您好,我們公司分揀場地請了幾個人清理清潔,移位里面的一些東西等,這項業務對方開什么發票給我們合適
老師好!咨詢下,三方掛賬往來:如果a欠 b 50萬,b允許a將 50萬還給 c ,a 本來要還c 50萬,但目前因為業務糾紛,最后還給c 48萬。這種情況下,c 的會計和稅務怎么處理,比較合適?
老師,法人有個體,自己可以用個體給公司開發票嗎?有什么風險嗎?
老師應交稅費應交所得稅在借方的分錄怎么寫
你好,公司注銷,發票章找不到了怎么辦?
老師你好!沒有專票100萬元,稅率是9%.所得稅是25%,增值稅和所得稅怎樣核算,老師指導一下!
外貿企業報關單,征稅是9%退稅是9%工廠發票開的是13%這樣可以嗎?
老師,我24年企業所得稅季報資產總額填的都是按元為單位的金額其實是萬元單位,剛才我把24年四季度修改正確了,三季度到一季度的不修改了可以嗎?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現金開,這樣可以嗎?
這一部分進項退稅了,就不能抵扣內銷了吧
對,這個肯定不能抵扣