你好,可以的, 沒有包括的話查明原因沒問題
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損。現(xiàn)在我想變更申報不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調(diào)整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
老師,請教在今年第一季度報所得稅時,預(yù)繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進行第二季度申報所得稅帶出來了,如果我再0報,有第一季度實際已繳金額,這樣會產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,我在去年第三季度交了2萬的所得稅之后更正了所得稅報表,所以其實第三季度是不用繳納所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳系統(tǒng)里讀取出來的本年已經(jīng)繳納的數(shù)字也不包括這2萬,我是不是應(yīng)該去稅務(wù)局辦理退稅呢?
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時候累計預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個季度的?這是怎么回事呢?
老師,我這個月的銷項2800元,我勾選了3月份的一張進項9850元,做分錄的時候怎么做, 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額9850元還是2800元
老師您好,我收到了一張發(fā)票,入賬并且抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對方說不合適,那我這邊應(yīng)該怎么做紅沖呢
ETC的預(yù)付款如何9做賬
銷售自己工廠二手機器設(shè)備,開幾個點的稅
老師這個經(jīng)營范圍的公司,能收到的進項票(成本票,)一般為哪些合規(guī)?
北京租賃自然人的房產(chǎn)做辦公室 承租方承擔(dān)稅點 去稅務(wù)代開發(fā)票發(fā)票稅點是多少 正常稅務(wù)大廳代開和代征點稅率一樣嘛 稅點高低和房產(chǎn)年限有關(guān)系嘛 和幾級土地有關(guān)系嘛
請問出口退稅率為0的產(chǎn)品是否需要視同內(nèi)銷征稅,如何繳稅?和當(dāng)月的增值稅一起申報嗎?
收到融資租賃售后回租免稅利息,借財務(wù)費用,貸什么科目長期應(yīng)付款可以嗎
應(yīng)收的經(jīng)營租賃的房租計入哪個科目
老師如果購買辦公用品1000元,款已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬付了,未收到對方發(fā)票怎么入賬