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老師好,我公司去年收到專款專用的政府補助,其中一部分用于研發人員勞務報酬,所以每個月發放工資的時候我都用補助做了沖減管理費用—研發費用的沖抵分錄,但是這樣下來全年的余額表里管理費用—研發費用的發生額就比實際少了我沖抵掉的部分,匯算清繳加計扣除的時候我應該按那個余額報呀

2023-05-06 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 18:10

你好 ;你這個補助 ;? 你直接走營業外收入或者其他收益去;? 別去沖研發費用; 到時會影響你的加計扣除的??

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快賬用戶2962 追問 2023-05-06 18:13

啊,那我當時做的借遞煙收益,貸管理費用—研發人員工資,這個不對嗎,因為人家要求這部分可以用來給研發人員發工資

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齊紅老師 解答 2023-05-06 18:15

你好;? ?你就做 借遞延收益貸其他收益或者營業外收入??

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快賬用戶2962 追問 2023-05-06 18:17

但我去年已經做完了,現在匯算清繳我必須按照余額表上的數據報嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-06 18:17

你好;? 你 這個要去改賬 ;按照 先賬上的數據余額來報??

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快賬用戶2962 追問 2023-05-06 18:21

我公司本身是虧損狀態,虧了400多萬,加不加這筆都是虧損,是因為現在有個針對研發費用的專項補助,所以我想把這個做進去

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齊紅老師 解答 2023-05-06 18:22

你好;? 虧損是自動來處理的;? 你要報加計扣除的 ;? ? ?

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