你好,今后會取得暫估原材料對應的發票嗎??
老師,如果暫估入庫原材料10萬元,匯算清繳前沒有收到發票,匯算清繳是應該調增10萬嗎?
老師,2021年我暫估入庫300萬借原材料,貸應付賬款/暫估,匯算清繳時暫估入庫的300萬材料調整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應付賬款/暫估還掛有300萬賬上
你好 老師 暫估了材料(借:原材料 貸:應付賬款-暫估),發票不會開了,匯算清繳時直接調增了,那會計分錄怎么做,怎么把應付賬款-暫估清掉
老師,原來暫估原材料3萬, 借,原材料3萬 貸,應付賬款-暫估3萬元 發票一直沒到,五月份匯算清繳,調增3萬元,繳稅 現在我原材料,暫估賬務怎么處理?
老師,原來暫估原材料3萬, 借,原材料3萬 貸,應付賬款-暫估3萬元 發票一直沒到,五月份匯算清繳,調增3萬元,繳稅 現在我原材料,暫估賬務怎么處理?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
沒有了,不會取得了
你好,就需要把暫估的分錄紅沖,然后做無票購進處理?
借,原材料3萬 貸,應付賬款-暫估3萬元。 這是原來的分錄,如果紅沖,我的原材料就是負數了
請仔細看我回復的內容?
老師,無票購進是怎么做分錄?
你好 借;原材料,貸:銀行存款等科目?
老師,那沖一遍,再無票購進一遍,那里外里原材料沒有變化,我可以只調增,不做賬么
你好,賬務也需要做相應處理才是的
那我可以,直接做如圖分錄么
你好,不可以這樣處理的?
為什么?我直接把應付賬款-沖掉,不就行了么
你好,這樣的過程,思路都是不對的。 正常情況下,是先沖銷暫估,然后做無票處理?