你好暫估的你做紅字分錄沖減。
老師,2021年我暫估入庫300萬借原材料,貸應付賬款/暫估,匯算清繳時暫估入庫的300萬材料調整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應付賬款/暫估 貸年度損溢?到了2022年應付賬款/暫估還掛有300萬賬上
你好 老師 暫估了材料(借:原材料 貸:應付賬款-暫估),發票不會開了,匯算清繳時直接調增了,那會計分錄怎么做,怎么把應付賬款-暫估清掉
老師,原來暫估原材料3萬, 借,原材料3萬 貸,應付賬款-暫估3萬元 發票一直沒到,五月份匯算清繳,調增3萬元,繳稅 現在我原材料,暫估賬務怎么處理?
老師,原來暫估原材料3萬, 借,原材料3萬 貸,應付賬款-暫估3萬元 發票一直沒到,五月份匯算清繳,調增3萬元,繳稅 現在我原材料,暫估賬務怎么處理?
老師,拿回來代賬公司的賬,22年匯算清繳忘記調增暫估的原材料成本3萬元,如何補救?
老師:我想問一下,我們公司的房租每月分攤下來劃到94000 ,但是我們目前沒有付款,我要如何做賬
老師,現在5月份申報個稅和工會經費用的工資是不是3月份的應發工資總額
您好老師,養老保險調低基數了,社保局退了個人繳納的養老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務怎么做呢
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
老師,能寫一下分錄么
借,原材料-3萬 貸,應付賬款-暫估-3萬元
可是,老師,原材料沖的話,會出現數量是負數
為什么會負數?你已經結轉了是嗎
對的,去年暫估的原材料用完了,現在數量是0
如果是這種,直接匯算清繳的時候調減了成本就可以了
那掛的應付賬款-暫估怎么處理
你好!你現在有沒有做匯算清繳
老師,我正在做匯算清繳
你好!是現在做調增。匯算清繳先調增利潤,然后做紅字分錄沖減,包括暫估的和結轉的 結轉的紅字,用以前年度損益調整
老師,您能寫一下完整的分錄么
你好! 借,原材料-3萬 貸,應付賬款-暫估-3萬元 借以前年度損益調整 負數 貸:庫存商品 負數