你這筆分錄不對。預付款的時候借預付賬款貸銀行存款。然后工程上用的時候借在建工程貸預付賬款。 然后沒有付款的。借在建工程貸應付賬款。 或者用預付賬款也行。 然后再付款的時候借應付賬款貸銀行存款。 完工,轉到固定資產是對的。
?老師我們建辦公樓付款的時候掛的是預付賬款,現在轉固定資產的話,要不要先轉在建工程,再轉固定資產? 還是直接借固定資產,貸預付賬款
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產,購買時支付了部分款項。借:在建工程,應交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉入固定資產(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(部分不含稅)貸:在建工程。預估部分,借:固定資產(含稅部分)貸:應付賬款可以嗎
建造房屋時,預付了款項,分錄是借:預付賬款 貸:銀行存款 一年后發票才回來,但是房屋已經建造完成,從在建工程結轉到了固定資產,此時沖銷預付款的借方是固定資產還是在建工程
老師廚房改造設備工程預付了一筆款,分錄是不是借預付賬款一xx公司,貸:在建工程,現完工了,轉入固定資產,借:固定資產,貸:在建工程,等付完尾款就是借:銀行存款,貸:預付賬款,是這樣嗎
老師好,在建工程尾款項全部付清,也完工了!會計分錄咋寫呢?我最后尾款結清做的借其他應付款貸銀行存款,然后再做借固定資產,貸在建工程?
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產首先要轉入固定資產清理。 借:固定資產清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產
注冊新的公司從業人數填多少人?不是個體戶
沒有發票的,我用暫估原材料做賬,等發票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結轉成本時。結轉用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業是有限公司,小微企業,小規模納稅人,老板拿來一張健身房的發票,名目是“體育服務*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業是虧損狀態) 么別的東西就一張發票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現在是4聯式,供應商一聯,采購一聯,倉庫一聯,財務做賬一聯,成本會計從哪里要一聯合適,
老師,員工5月份參加醫社保繳納,那個人承擔的醫社??鄣氖前l放4月份工資扣,還是發放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應收賬款,會計分錄,借:壞賬準備,貸:應收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢