沖銷預(yù)付款的借方是固定資產(chǎn)
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對(duì)嗎?
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時(shí)支付了部分款項(xiàng)。借:在建工程,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價(jià))尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
建造房屋時(shí),預(yù)付了款項(xiàng),分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 一年后發(fā)票才回來,但是房屋已經(jīng)建造完成,從在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn),此時(shí)沖銷預(yù)付款的借方是固定資產(chǎn)還是在建工程
老師廚房改造設(shè)備工程預(yù)付了一筆款,分錄是不是借預(yù)付賬款一xx公司,貸:在建工程,現(xiàn)完工了,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn),貸:在建工程,等付完尾款就是借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎
老師,請(qǐng)教工程類的分錄記錄,先預(yù)付部分款項(xiàng)給對(duì)方掛預(yù)付賬款,然后對(duì)方給了此項(xiàng)工程的一部分發(fā)票(只是一部分,未給齊),這個(gè)發(fā)票我可以放借:在建工程,貸:預(yù)付賬款嗎?到時(shí)候票給齊的那時(shí)在一并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品款1萬元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品1萬元,已存銀行
老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
老師,這兩張發(fā)票怎么入賬?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳,只報(bào)一個(gè)工資的零申報(bào)的公司股東分紅項(xiàng)目,那個(gè)用不用填寫?
減資是否需要交個(gè)稅,是看所有者權(quán)益有沒有增長(zhǎng),不是看資產(chǎn)總額吧?
老師,你好,請(qǐng)教下應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款金額負(fù)數(shù)匯算清繳的時(shí)候要怎么調(diào)整呢
老師您好 ,就是網(wǎng)上有說關(guān)于電商的平臺(tái)數(shù)據(jù)要上傳的,這個(gè)是真的嗎?關(guān)于這些,我要在哪里可以看到?謝謝數(shù)據(jù)上傳,就關(guān)系到要交稅老師你好 ,做會(huì)計(jì)是要關(guān)注那些?謝謝。 老師 ,做 會(huì)計(jì) 和 做 財(cái)務(wù) 分別要關(guān)注什么?或 要注意什么?謝謝。
我單位是小規(guī)模將房子租給其他單位,天然氣來給我們的是13的普通發(fā)票,我悶開給對(duì)方單位是1個(gè)點(diǎn)的專票,請(qǐng)問合理不
那從下個(gè)月開始折舊?
是,從下個(gè)月開始折舊