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老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?

2021-08-14 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-14 14:50

你好,是可以暫估計入在建工程轉固定資產的。

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快賬用戶1152 追問 2021-08-14 15:18

意思就是我這么做是對的

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齊紅老師 解答 2021-08-14 15:20

你好,一級科目是沒有問題的。在建工程你還攤銷費用了嗎?

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快賬用戶1152 追問 2021-08-14 15:21

嗯,不用攤銷嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-14 15:26

你好,是按固定資產折舊計算的不是攤銷。

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快賬用戶1152 追問 2021-08-14 15:30

我這個是一個費用攤銷到好幾個資產上

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快賬用戶1152 追問 2021-08-14 15:31

然后轉入固定資產

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齊紅老師 解答 2021-08-14 15:41

你好!這樣是可以的

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你好,是可以暫估計入在建工程轉固定資產的。
2021-08-14
你好,同學。 結轉后,再收發票,是沒含在1000內的嗎
2019-12-19
沒有全部開可以暫估,借在建工程10萬貸應付賬款暫估款,之后再做借固定資產,貸在建工程 20萬
2021-05-22
你好只能按照10萬先入固定資產
2021-05-10
同學您好,前面支付的工程款您做的分錄是正確的,要是工程符合固定資產確認條件了,再做后面轉入固定資產的分錄。
2021-10-13
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