你好,是可以暫估計入在建工程轉固定資產的。
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
新建一項工程5萬,1月付了第一筆款3萬,做的分錄是借應付工程款30000,貸銀行存款30000,借在建工程30000,貸應付工程款30000。2月完工驗收需要計入固定資產,發票未到。請問要怎么做分錄以及發票到了之后要怎么做?
你好 老師 我們在建工程之前合同預估有54萬多 付過對方公司兩次款總共50萬 之前做的分錄是借在建工程 50 貸 銀行存款 然后現在要轉固定資產 但是收到的結算單上只有48萬多 就是我們多付了他們 票開來金額是對的 但是款還沒返還給我們 這種我轉固定資產要怎么寫分錄才對呢
請問各位老師,會計分錄這樣做對不對啊 2023年1月1日,在建工程發生建筑成本 借:在建工程:1000萬 【已開票不含稅金額】 借: 進項稅額 90萬 應付賬款–某建筑公司1090萬 【按開票金額入賬】 2024年1月1日,在建工程達到預定可使用狀態,暫估轉入固定資產,按暫估金額入賬 借:固定資產–房屋建筑物 2000萬 貸:在建工程1000萬 貸:應付賬款–暫估入賬1000萬【不含稅】 2024年3月1日,收到發票109萬 借:應付賬款–暫估入賬 100 借:進項稅額 9萬 貸:應付賬款 109萬
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
意思就是我這么做是對的
你好,一級科目是沒有問題的。在建工程你還攤銷費用了嗎?
嗯,不用攤銷嗎
你好,是按固定資產折舊計算的不是攤銷。
我這個是一個費用攤銷到好幾個資產上
然后轉入固定資產
你好!這樣是可以的